|
||||||
| الجودة والإعتماد التربـوى كل ما يخص الجودة و الدراسات التربوية و كادر المعلم |
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل سيتم الاستمرار فى نظام الاعتماد والجودة بعد التغيرات السياسية | |||
| نعم سيتم الاستمرار فى نظام الاعتماد والجودة |
|
62 | 30.24% |
| لا لن يتم الاستمرار فى نظام الاعتماد والجودة |
|
131 | 63.90% |
| لا اعرف |
|
12 | 5.85% |
| المصوتون: 205. هذا الإستطلاع مغلق | |||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
إدارة تقويم جودة آداء الهيئة
اختصاصات الوحدة : 1- الاشتراك مع جميع الإدارات داخل الهيئة لإنشاء و توثيق نظم العمل بها و نظم العمل الخاصة بضمان جودة الأداء داخل الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة ويتفق مع معايير الجودة. 2- إعداد تصميم موحد للوثائق والنماذج المستخدمة بالهيئة وعمل نظام لضبط الوثائق والنماذج بالهيئة بما يتفق مع معايير الجودة في ضبط الوثائق . 3- رسم خرائط التدفق للعمليات الداخلية بالهيئة ونقاط الربط بين العلميات داخل الهيئة . 4- تحديث الوثائق (إجراءات العمل ) ونماذج العمل بما يتفق مع معايير الجودة ويضمن التحسين و التطوير المستمر. 5- إمداد إدارة المعلومات بالوثائق و النماذج وخرائط تدفق العمليات و أي تحديث بها ليتم استخدامها في وضع نظم الهيئة الالكترونية وميكنة العمليات بالهيئة. 6- المشاركة في توصيف الوظائف لجميع العاملين بالهيئة في ضوء إجراءات العمل الموثقة وإعداد التوصيف الوظيفي لهم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وجميع الإدارات بالهيئة . 7- إعداد نماذج الاستبيان الخاصة بالهيئة بالتنسيق مع جميع الإدارات و القطاعات. 8- إعداد معايير التقييم الداخلي للهيئة و اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو التعديل بها وفقا لقرار رئيس مجلس الإدارة وبما يتفق مع معايير الجودة. 9- الاشتراك مع جميع الإدارات لوضع مؤشرات الأداء لجميع العمليات داخل الهيئة ووضع طرق لقياس المؤشرات واعتمادها أو التعديل بها وفقا لقرار مجلس الإدارة و بما يتفق مع معايير الجودة. 10- المشاركة في قياس مؤشرات الأداء لجميع العمليات داخل الهيئة وفقا لخطة القياس. 11- إعداد وإنشاء قوائم التحقق لجميع العمليات الداخلية بالهيئة. 12- إعداد خطة المراجعات الداخلية لجميع العمليات / الإدارات داخل الهيئة واعتمادها أو التعديل بها وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة و بما يتفق مع معايير الجودة. 13- المشاركة في القيام بأعمال المراجعة الداخلية. 14- متابعة تنفيذ خطة المراجعات الداخلية المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة وفقا لما هو مخطط و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية. 15- تجميع التقارير الخاصة بنتائج المراجعات الداخلية وحصر نقاط عدم المطابقة بالإدارات و اعتماد الإجراءات التصحيحية لها وفقا لقرار رئيس مجلس الإدارة و بما يتفق مع معايير الجودة. 16- إعداد تقرير مجمع بنتائج المراجعات الداخلية و مدى تنفيذ الإجراءات التصحيحية داخل الهيئة. 17- تجميع نتائج التحليل الرباعي (تحليل نقاط الضعف و القوة بالهيئة )من مديري الإدارات و رؤساء القطاعات و إعداد تقرير مجمع بها والمشاركة بالتطوير المستمر لنظم العمل داخل الإدارات لضمان جودة أداء الهيئة. 18- نشر الوعي بثقافة الجودة لدى العاملين بالهيئة والاشتراك في عمل ورش عمل وتدريبات ومحاضرات دورية لجميع العاملين بالهيئة. 19- البحث عن الإصدارات الحديثة من نظم ومعايير الجودة والرسائل العلمية الخاصة بالجودة وتحديث نظم العمل بالهيئة بما يضمن التحسين المستمر. 20- قياس الأهداف داخل الإدارات في ضوء موعد القياس ومخرجات القياس وخطوات التنفيذ وطرق القياس المخطط لها من قبل الإدارة و عمل تقرير بنتائج قياس الأهداف. 21- المشاركة في إعداد جميع التقارير الخاصة بمراجعة الإدارة لنظم الجودة
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
![]() |
| العلامات المرجعية |
|
|